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据同济堂委托审计方大信会计师事务所在此次公布的审计报告中解释,同济堂及所属多家子公司内控失效,资金活动、采购业务、销售业务、资产管理,以及会计核算和财务报告相关内控存在重大缺陷。此外,报告期内,同济堂及多家子公司发生大量资金往来,但是未能提供完整资金往来相关资料。
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事实上,同济堂“内控存在重大缺陷”的情况,在“控股股东及其他关联方占用资金高达10.47亿元”的问题上就体现出来了。同济堂在年报公布当日,同时发布公告,自曝“大股东资金占用问题”。
据同济堂公告披露,经自查发现,在2019年报告期内,公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司关联方同济堂科技、海洋国旅通过供应商及其他非关联方等方式占用公司资金共计104,712.57万元(其中104,568.53万元,同济堂科技26.04万元,海洋国旅118万元)(均不含利息),占公司最近一期经审计净资产的比例为16.27%。
更加值得注意的是,同济堂的危机在今年更早时候已经暴露出来。4月27日,因涉嫌存在信息披露违法违规,同济堂收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(新证调查字 (2020) 016 号)。但是,截止财务报告报出具日,中国证监会的调查工作仍在进行中,尚未有结论性意见
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